职位要求
岗位职责:
1、复核子公司例行审计、离任审计全过程,汇总审计报告中问题并跟进改进过程;
2、负责审计资料、文件、档案管理;
3、针对审计工作中发现的问题提出恰当的审计意见或改善建议;
4、配合外部审计机构的审计工作;
5、资产风险管理、经营数据汇总与分析;
6、其他领导交办的工作
任职资格:
1、本科以上学历,审计及财务相关专业;
2、3年以上大型企业集团内审相关工作经验;
3、具备丰富的财务及审计理论知识、熟悉最新的会计法规与相关准则、税法;具备良好的风险管理意识;熟悉大型企业集团运作流程、掌握内控制度、流程体系的建立、运营、维护、监控;
4、良好的协调管理能力及团队协作精神、具备优秀的职业道德操守及应有的职业谨慎性。
5、能接受频繁出差。
福利待遇:五险一金、周末双休
工作地点:(汕头、广州、北京)